平度| 壶关| 武城| 汕尾| 三台| 九台| 冠县| 泾县| 长治县| 沭阳| 南浔| 龙川| 肇源| 东西湖| 西吉| 永寿| 郑州| 昭觉| 赤城| 龙口| 岐山| 巴里坤| 宁城| 神农架林区| 墨脱| 铜梁| 湄潭| 汤原| 武鸣| 阿荣旗| 峨眉山| 沅江| 容城| 察哈尔右翼中旗| 崇左| 黄石| 澳门| 宝山| 东至| 稻城| 三门| 隆尧| 迭部| 牟定| 崇阳| 林州| 西宁| 衡阳市| 平湖| 临澧| 辰溪| 丹凤| 滴道| 汨罗| 罗定| 呈贡| 望城| 基隆| 唐山| 奈曼旗| 工布江达| 呈贡| 嘉荫| 沾化| 平罗| 沙湾| 昆明| 安泽| 兴义| 通化县| 从化| 郧县| 全南| 道县| 宁德| 尤溪| 铜陵县| 高邑| 五河| 临桂| 南安| 龙岗| 金寨| 临猗| 深州| 和平| 洱源| 绥德| 凤城| 凭祥| 兴文| 阳信| 特克斯| 尖扎| 贾汪| 桓仁| 杨凌| 抚顺县| 拜泉| 双桥| 连江| 喜德| 昌乐| 山东| 兴平| 靖安| 蠡县| 杭锦后旗| 沅陵| 印江| 泰来| 临漳| 额敏| 钟山| 顺德| 麟游| 友谊| 富锦| 朔州| 嘉兴| 永登| 高青| 抚远| 从化| 克拉玛依| 平坝| 井陉| 八宿| 三江| 保康| 庆元| 永川| 零陵| 丹阳| 晋州| 平果| 宁波| 内蒙古| 循化| 襄垣| 墨脱| 巩留| 常宁| 准格尔旗| 刚察| 额尔古纳| 嘉鱼| 寿县| 彰化| 阜康| 武鸣| 鹰潭| 资阳| 常州| 贡山| 肇州| 单县| 蛟河| 宁乡| 永兴| 金山屯| 赤水| 枣强| 扶余| 南海| 准格尔旗| 沧州| 黄平| 德化| 延寿| 藤县| 雷山| 云林| 灵寿| 敦化| 荣昌| 亳州| 涟源| 温宿| 谢通门| 白山| 达尔罕茂明安联合旗| 洪洞| 阜新市| 峰峰矿| 梁子湖| 开原| 大渡口| 银川| 静海| 兴文| 常州| 青川| 响水| 茂港| 长白| 鄂托克旗| 弥渡| 昆明| 建德| 贺州| 合山| 中阳| 琼海| 河津| 永德| 高邑| 定日| 青川| 台前| 靖安| 平陆| 民丰| 景洪| 清丰| 花溪| 竹溪| 宣城| 乐都| 宁陕| 东宁| 克什克腾旗| 韶关| 兖州| 长治市| 牡丹江| 长子| 阿图什| 肇源| 武进| 三水| 开封市| 淮北| 西盟| 凌源| 松桃| 滦平| 萧县| 阿克陶| 南沙岛| 太白| 牡丹江| 祁门| 佛山| 武平| 楚雄| 宿迁| 揭东| 阳山| 黄平| 泉港| 循化| 突泉| 东宁| 喀喇沁左翼| 伊吾| 兴城| 兴宁| 察布查尔| 斗门| 万年| 建宁| 木兰| 新野|
 
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中共兴化市委政法委员会 2017 年部门决算
发布日期:2018-11-18 来源: 浏览次数: 作者:办公室 字号:[ ]

  目 录
  第一部分 部门概况
  一、 主要职能
  二、 部门决算单位构成情况
  三、 2017 年度主要工作完成情况
  第二部分 中共兴化市委政法委员会 2017 年度部门决算表
  一、 收入支出决算总表
  二、 收入决算表
  三、 支出决算表
  四、 财政拨款收入支出决算总表
  五、 财政拨款支出决算表
  六、 财政拨款基本支出决算表
  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  九、 一般公共预算财政拨款“三公” 经费、 会议费、 培训费支
  出决算表
  十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  十一、 机关运行经费支出决算表
  十二、 政府采购支出决算表
  第三部分 中共兴化市委政法委员会2017度部门决算情况说明
  第四部分 名词解释
  2第一部门 部门概况中共兴化市委政法委员会是市委领导、 管理全市政法工作
  一、 部门主要职能
  的工作机构,市社会治安综合治理管理委员会办公室是社会治
  安综合治理委员会的常设办事机构, 与中共兴化市委政法委员
  会机关合署办公。 主要职责是:
  (一) 根据中央、 省、 泰州市和市各级党委、 政府的部署,
  统一政法各部门及综合治理成员部门的思想和行动, 对一定时
  期内的全市政法、 综合治理工作作出全局性部署, 并督促贯彻
  落实。
  (二) 承担市社会治安综合治理委员会的具体工作, 组织
  和指导平安兴化建设工作。
  (三) 组织和指导法治兴化建设工作。
  (四) 组织和指导全市维护社会稳定工作。
  (五) 检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,
  制定严格执法、 落实党的方针政策的具体措施。
  (六) 支持和监督政法部门依法行使职权, 指导和协调政
  法各部门在依法相互制约的同时密切配合, 督促、 推动大案要
  案的查处工作, 研究、 协调有争议的重大疑难案件。
  (七) 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的工作措施,
  协助市委及其组织部门管理政法部门的领导干部。
  3(八) 组织推动政法、 综合治理调研和宣传工作, 探索研二、 部门决算单位构成情况单位行政编制 16 人、 现有行政编制人数 14 人、 行政附属 1三、 2017 年度主要工作完成情况(一) 扎实开展社会矛盾和安全隐患大排查大整治、 信访
  究政法、 综合治理工作改革及有关重大问题。
  (九) 指导乡镇(街道)综治办的工作。
  (十) 承办市委、 市政府交办的其他事项。
  人。 内设机构: 政治处、 办公室、 调研科、 法治科、 督查科、
  综治一科、 综治二科、 综治三科。
  积案“百日攻坚”、 房地产领域矛盾纠纷专项化解、 五项基础管
  控集中攻坚等行动, 圆满完成党的十九大、 全国“两会”、“一
  带一路” 高峰论坛、 江苏发展大会等重大活动敏感期安保维稳
  任务。
  (二) 主动策应里下河生态经济示范区建设、 供给侧结构
  性改革、 重大项目建设、 “263” 专项行动、 全域旅游、 精准扶
  贫等中心工作, 通过提供全方位、 全过程法律服务, 形成防范
  在前、 预警在先、 打击主动、 服务全程的工作局面。 严厉打击
  非法集资、 金融诈骗等违法违规行为, 大力开展打击环境犯罪
  “清水蓝天” 、 食药安全检察行等行动。
  (三) 按照省、 泰州市“一张网、 五统一” 部署要求, 全
  4力推进创新网格化社会治理工作, 各项工作进展走在泰州各市第二部分 中共兴化市委政法委员会 2017 年度部门决算表附件: 2017 年度中共兴化市委政法委员会部门决算表第三部分 中共兴化市委政法委员会 2017 年度决算情况说一、 收入支出总体情况说明中共兴化市委政法委员会 2017 年度收入 1085.12 万元, 比
  (区) 前列。 以创建省级技防城为抓手, 扎实推进智慧平安小
  区建设, 社会治安防控体系不断完善, 预测预警预防能力显著
  提升。 新组建金融消费、 寄递物流、 食药品安全、 水产养殖等
  六类专业调解组织, 矛盾纠纷调处成功率连续 6 年达 99.5%以
  上, 医患纠纷调委会经验做法荣获泰州市政法工作十佳创新奖。
  (四) 积极推进法律顾问、 公职律师、 公司律师队伍建设,
  聘任 5 名市委法律顾问和 10 名法律法规专家库成员。 创新推行
  “五化六无强基工程” , 开展“法治综治一镇一品牌一村一特
  色创建” , 33 个乡镇全部被表彰为泰州市平安乡镇。 法治宣传
  教育、 公共法律服务、 法治文化建设持续深化, “基本解决执
  行难” 工作取得显著成效。
  明
  上年减少 235.51 万元, 减少 17.83 %.支出 1060.08 万元, 比
  5上年减少 20.21 万元, 减少 1.87 %。 主要原因是平安创建专项
  收支相较上年有所减少。 其中:
  (一)收入总计 1085.12 万元。 包括:
  1.财政拨款收入 1074.12 万元, 为当年从市级财政取得的
  一般公共预算拨款,与上年相比减少 234.51 万元,减少 17.92 %。
  主要原因是财政安排的平安创建专项较上年下降。
  2.上级补助收入 0 万元, 与上年持平。
  3.事业收入 0 万元, 与上年持平。
  4.经营收入 0 万元, 与上年持平。
  5.附属单位上缴收入 0 万元, 与上年持平。
  6.其他收入 11.00 万元, 为单位取得的上级部门考核资金。
  与上年相比减少 1.00 万元, 减少 8.33%。 主要原因为本年度获
  得综治法治综合考核奖励资金。
  7.年初结转和结余 370.90 万元, 主要为中共兴化市委政法
  委员会上年结转本年使用的平安创建等项目资金。
  (二)支出总计 1060.08 万元。 包括:
  1.一般公共服务(类) 支出 1035.61 万元, 主要用于保障
  机构正常运转、 完成日常工作任务的各项支出和完成特定的行
  政工作任务的项目经费。 与上年相比减少 26.42 万元, 减少
  2.49 %。 主要原因是平安创建项目支出减少。
  2. 住房保障(类) 支出 24.47 万元, 主要用于机关按照
  国家规定为职工缴纳住房公积金、 发放的购房补贴。 与上年相
  6比增加 6.21 万元, 增长 34 %。主要原因是单位职工住房公积金、二、 收入决算情况说明中共兴化市委政法委员会本年收入合计 1085.12 万元, 其三、 支出决算情况说明中共兴化市委政法委员会本年支出合计 1060.08 万元, 其四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明中共兴化市委政法委员会 2017 年度财政拨款收入 1074.12五、 财政拨款支出决算情况说明
  购房补贴增加导致支出增加。
  3.年末结转和结余 395.94 万元, 为单位结转下年的项目
  支出结转和结余。 主要为中共兴化市委政法委员会本年度预算
  安排的因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到下
  年度按有关规定继续使用的资金。
  中: 财政拨款收入 1074.12 万元, 占 98.99%; 上级补助收入 0
  万元; 事业收入 0 万元; 经营收入 0 万元; 附属单位上交收入 0
  万元; 其他收入 11.00 万元, 占 1.01%。
  中: 基本支出 391.78 万元, 占 36.96%; 项目支出 668.30 万元,
  占 63.04%; 上缴上级支出 0 万元; 经营支出 0 万元; 对附属单
  位补助支出 0 万元。
  万元, 与上年相比, 财政拨款收入减少 234.51 万元, 减少
  17.92 %。 支出 1049.08 万元, 比上年相比, 财政拨款支出减少
  19.21 万元, 减少 1.80 %。 主要原因是财政拨入平安创建项目
  专项减少, 项目支出等相应减少。
  7财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预
  算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得
  的拨款发生的支出, 也包括使用上年度财政拨款结转和结余资
  金发生的支出。 中共兴化市委政法委员会 2017 年财政拨款支出
  1049.08 万元, 占本年支出合计的 98.96%。 与上年相比, 财政
  拨款支出减少 19.21 万元, 减少 1.80 %。 主要原因是平安创建
  等项目支出减少。
  中共兴化市委政法委员会2017年财政拨款支出年初预算为
  266.38 万元, 支出决算为 1049.08 万元, 完成年初预算的
  393.83%。 决算数大于预算数的主要原因是本级财政追加平安创
  建等专项、 人员经费正常调资及上年结转和结余的项目资金在
  本年度支出。 其中:
  (一) 一般公共服务(类)
  1. 党委办公厅(室) 及相关机构事务(款) 一般行政管理
  事务(项)。 年初预算为 0 万元, 支出决算为 323.20 万元, 决
  算数大于预算数的主要原因是上级财政和本级财政追加了 2017
  年社会治理创新工程省补及平安法治建设专项经费项目支出指
  标。
  2.其他共产党事务支出(款) 行政运行(项)。 年初预算为
  166.71 万元, 支出决算为 367.31 万元, 完成年初预算的
  220.33%。 决算数大于预算数的主要原因是人员支出政策性增
  加。
  83. 其他共产党事务支出(款) 一般行政管理事务(项)。六、 财政拨款基本支出决算情况说明中共兴化市委政法委员会 2017 年度财政拨款基本支出七、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财
  年初预算为 75.20 万元, 支出决算为 334.10 万元, 完成年初预
  算的 444.28%, 主要原因是本级财政追加平安创建, 乡村技防,
  综治办辅警, 综治及法治建设等专项指标。
  (二) 住房保障支出(类)
  1.住房改革支出(款) 住房公积金(项) 年初预算为 10.23
  万元, 支出决算为 10.23 万元, 完成年初预算的 100%。
  2. 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 年初预算为 14.24
  万元, 支出决算为 14.24 万元, 完成年初预算的 100%。
  391.78 万元, 其中:
  (一) 人员经费 361.54 万元。 主要包括:(按经济科目列
  示) 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 其他社会保障缴费、 绩效工
  资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 其他工资福利支出、 生
  活补助、 住房公积金、 购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支
  出。
  (二) 公用经费 30.24 万元, 主要包括:(按经济科目列示)
  办公费、 邮电费、 差旅费、 劳务费、 工会经费、 其他交通费用、
  其他商品和服务支出、 办公设备购置。
  政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的一
  9般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明中共兴化市委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款九、 一般公共预算财政拨款“三公” 经费、 会议费、 培训
  预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 中共兴化市委政法
  委员会 2017 年一般公共预算财政拨款支出 1049.08 万元, 与上
  年相比, 财政拨款支出减少 19.21 万元, 减少 1.80 %。 主要原
  因是平安创建等项目支出减少。 中共兴化市委政法委员会 2017
  年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 266.38 万元, 支出决
  算为 1049.08 万元, 完成年初预算的 3393.83%。 决算数大于预
  算数的主要原因是本级财政追加平安创建等专项、 人员经费正
  常调资及上年结转和结余的项目资金在本年度支出。
  基本支出 391.78 万元, 其中:
  (一) 人员经费 361.54 万元。 主要包括:(按经济科目列
  示) 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 其他社会保障缴费、 绩效工
  资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 其他工资福利支出、 生
  活补助、 住房公积金、 购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支
  出。
  (二) 公用经费 30.24 万元, 主要包括:(按经济科目列示)
  办公费、 邮电费、 差旅费、 劳务费、 工会经费、 其他交通费用、
  其他商品和服务支出、 办公设备购置。
  费支出情况说明
  10中共兴化市委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款
  安排的“三公” 经费决算支出中, 因公出国(境) 费支出 0 万
  元, 本年度此项支出无数据; 公务用车购置及运行费支出 0 万
  元, 本年度此项支出无数据; 公务接待费支出 25.28 万元, 占
  “三公” 经费 100%。 具体情况如下:
  1.因公出国(境) 费决算支出为 0 万元。 本单位本年度此
  项支出无数据。
  2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。 其中:
  (1) 公务用车购置决算支出 0 万元。 本单位本年度此项支
  出无数据。
  (2) 公务用车运行维护费决算支出 0 万元, 单位本年度此
  项支出无数据。
  3.公务接待费 25.28 万元。 其中:
  (1) 外事接待支出 0 万元。
  (2) 国内公务接待支出 25.28 万元, 完成预算的 260.89%;
  比上年决算减少 11.88 万元, 主要原因厉行节约、 降低接待标
  准, 尽量减少不必要的支出, 降低行政成本; 决算数大于预算
  数的主要原因是: 来兴考察客商增多; 有关部门来兴调研、 检
  查指导工作方面的接待; 以及开展乡镇(部门) 月度工作督查、
  季度工作例会等工作用餐等相应增加。 2017 年使用一般公共预
  算拨款开支的国内公务接待 182 批次, 3024 人次。 主要为接待
  省内外相关单位来兴调研、 交流接待, 接受有关部门检查指导
  工作接待, 招商引资接待来兴考察的客商等。
  11中共兴化市委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款十、 政府性基金预算收入支出的决算情况说明中共兴化市委政法委员会2016年政府性基金预算财政拨款十一、 其他重要事项的情况说明(一) 机关运行经费支出决算情况说明
  安排的会议费决算支出 0.60 万元,年初安排会议费预算 0 万元,
  比上年决算减少 1.66 万元, 主要原因为压缩会议规模、 减少会
  议次数等; 决算数大于预算数的主要原因召开全市工作会议的
  会场费支出。 2017 年度全年召开会议 36, 参加会议 5460 人次。
  主要为召开转发工作会议、 口长单位工作、 工作部署、 经验交
  流培训、 全市基层工作季度例会会议等。
  中共兴化市委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款
  安排的培训费决算支出 0 万元, 年初安排培训费预算 0 万元。
  年初结转和结余 0 万元, 本年收入决算 0 万元, 本年支出决算 0
  万元, 年末结转和结余 0 万元。
  2017年中共兴化市委政法委员会机关运行经费支出30.24
  万元, 比 2016 年增加 6.12 万元, 增长 25.37%, 主要原因人员
  增加相应增加了定额公用经费及其他交通费用支出。
  (二) 政府采购支出决算情况说明
  2017 年度政府采购支出总额 4.15 万元, 其中: 政府采购货
  物支出 4.15 万元、 政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支
  出 0 万元。
  (三) 国有资产占用情况
  12截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆(元保有车第四部分 名词解释(一)财政拨款收入: 指单位本年度从市级财政部门取得的财
  辆已移交公务用车服务中心) , 其中, 市部级领导干部用车 0
  辆、一般公务用车0辆、单位价值20万元以上大型设备0台(套)。
  政拨款。
  (二)其他收入: 指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事
  业收入”、“经营收入” 等以外的各项收入。
  (三)年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出
  结转、 项目支出结转和结余和经营结余。
  (四)年末结转和结余资金: 指本年度或以前年度预算安排、
  因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度
  按有关规定继续使用的资金。
  (五)基本支出: 指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务
  而发生的人员支出和公用支出。
  (六)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或
  事业发展目标所发生的支出。
  (七) 一般公共服务支出(类)
  党委办公厅(室) 及相关机构事务(款) 一般行政管理事务
  (项) 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单
  独设置项级科目的其他项目支出。
  其他共产党事务支出(款)行政运行(项)反映行政单位(包
  13括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。
  其他共产党事务支出(款) 一般行政管理事务(项) 反映行
  政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科
  目的其他项目支出。
  (八) 住房保障支出(类)
  住房改革支出(款) 住房公积金(项) 反映行政事业单位按
  人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以
  及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  住房改革支出(款) 购房补贴(项) 反映按房改政策规定,
  行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员) 发放的用于购
  买住房的补贴。
  (九)“三公” 经费: 指市级部门用一般公共预算财政拨款
  安排的因公出国(境) 费、 公务用车购置及运行费和公务接待
  费。 其中, 因公出国(境) 费指单位公务出国(境) 的住宿费、
  旅费、 伙食补助费、 杂费、 培训费等支出; 公务用车购置及运
  行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、 过路
  过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出; 公务接待费指单位按
  规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
  (十)机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管
  理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办
  公费、 印刷费、 差旅费、 会议费、 日常维修费、 专用材料及办
  公用房水电费、 物业管理费、 公务用车运行维护费等。 在财政
  14部有明确规定前,“机关运行经费” 暂指一般公共预算安排的基
  本支出中的“商品和服务支出” 经费。
  收入支出决算总表公开01表

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 按支出性质 行次 决算数
栏次 1 栏次 2 栏次 3
一、 财政拨款收入 1 1,074.12 一、 一般公共服务支出 29 1,035.61 一、 基本支出 52 391.78
其中: 政府性基金 2 二、 外交支出 30 二、 项目支出 53 668.30
二、 上级补助收入 3 三、 国防支出 31 三、 上缴上级支出 54
三、 事业收入 4 四、 公共安全支出 32 四、 经营支出 55
四、 经营收入 5 五、 教育支出 33 五、 对附属单位补助支出 56
五、 附属单位上缴收入 6 六、 科学技术支出 34
六、 其他收入 7 11.00 七、 文化体育与传媒支出 35
8 八、 社会保障和就业支出 36
9 九、 医疗卫生与计划生育支出 37
10 十、 节能环保支出 38
11 十一、 城乡社区支出 39
12 十二、 农林水支出 40
13 十三、 交通运输支出 41
14 十四、 资源勘探信息等支出 42
15 十五、 商业服务业等支出 43
16 十六、 金融支出 44
17 十七、 援助其他地区支出 45
18 十八、 国土海洋气象等支出 46
19 十九、 住房保障支出 47 24.47
20 二十、 粮油物资储备支出 48
21 二十一、 其他支出 49
22 二十二、 债务还本支出 50
23 二十三、 债务付息支出 51
本年收入合计 24 1,085.12 本年支出合计 57 1,060.08
用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 58
年初结转和结余 26 370.90 年末结转和结余 59 395.94
27 60
总计 28 1,456.02 总计 61 1,456.02


  编制单位: 中共兴化市委政法委员会 2017年度 金额单位: 万元
  — 1 —
  收入决算表公开02表

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类

  科目编码

科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,085.12 1,074.12 11.00
201 一般公共服务支出 1,060.65 1,049.65 11.00
20131 党委办公厅(室) 及相关机构事务 323.20 323.20
2013102 一般行政管理事务 323.20 323.20
20136 其他共产党事务支出 737.45 726.45 11.00
2013601 行政运行 269.85 269.85
2013602 一般行政管理事务 467.60 456.60 11.00
221 住房保障支出 24.47 24.47
22102 住房改革支出 24.47 24.47
2210201 住房公积金 10.23 10.23
2210203 购房补贴 14.24 14.24


  编制单位: 中共兴化市委政法委员会 2017年度 金额单位: 万元
  — 2.%d —
  支出决算表公开03表

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助

  支出

功能分类科

  目编码

科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,060.08 391.78 668.30
201 一般公共服务支出 1,035.61 367.31 668.30
20131 党委办公厅(室) 及相关机构事务 323.20 323.20
2013102 一般行政管理事务 323.20 323.20
20136 其他共产党事务支出 712.41 367.31 345.10
2013601 行政运行 367.31 367.31
2013602 一般行政管理事务 345.10 345.10
221 住房保障支出 24.47 24.47
22102 住房改革支出 24.47 24.47
2210201 住房公积金 10.23 10.23
2210203 购房补贴 14.24 14.24


  编制单位: 中共兴化市委政法委员会 2017年度 金额单位: 万元
  — 3.%d —
  财政拨款收入支出决算总表公开04表

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
合计 一般公共预算财政拨

  款

政府性基金预算财

  政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4
一、 一般公共预算财政拨款 1 1,074.12 一、 一般公共服务支出 31 1,024.61 1,024.61
二、 政府性基金预算财政拨款 2 二、 外交支出 32
3 三、 国防支出 33
4 四、 公共安全支出 34
5 五、 教育支出 35
6 六、 科学技术支出 36
7 七、 文化体育与传媒支出 37
8 八、 社会保障和就业支出 38
9 九、 医疗卫生与计划生育支出 39
10 十、 节能环保支出 40
11 十一、 城乡社区支出 41
12 十二、 农林水支出 42
13 十三、 交通运输支出 43
14 十四、 资源勘探信息等支出 44
15 十五、 商业服务业等支出 45
16 十六、 金融支出 46
17 十七、 援助其他地区支出 47
18 十八、 国土海洋气象等支出 48
19 十九、 住房保障支出 49 24.47 24.47
20 二十、 粮油物资储备支出 50
21 二十一、 其他支出 51
22 二十二、 债务还本支出 52
23 二十三、 债务付息支出 53
本年收入合计 24 1,074.12 本年支出合计 54 1,049.08 1,049.08
25 55
年初财政拨款结转和结余 26 370.90 年末财政拨款结转和结余 56 395.94 395.94
一、 一般公共预算财政拨款 27 370.90 基本支出结转 57 0.86 0.86
二、 政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 58 395.08 395.08
29 59
收入总计 30 1,445.02 支出总计 60 1,445.02 1,445.02


  编制单位: 中共兴化市委政法委员会 2017年度 金额单位: 万元
  — 4.%d —
  财政拨款支出决算表公开05表

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目

  编码

科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,049.08 391.78 657.30
201 一般公共服务支出 1,024.61 367.31 657.30
20131 党委办公厅(室) 及相关机构事务 323.20 323.20
2013102 一般行政管理事务 323.20 323.20
20136 其他共产党事务支出 701.41 367.31 334.10
2013601 行政运行 367.31 367.31
2013602 一般行政管理事务 334.10 334.10
221 住房保障支出 24.47 24.47
22102 住房改革支出 24.47 24.47
2210201 住房公积金 10.23 10.23
2210203 购房补贴 14.24 14.24
注: 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。 财政拨款指一般公共预算财政拨款和

  政府性基金预算财政拨款。


  编制单位: 中共兴化市委政法委员会 2017年度 金额单位: 万元
  — 5.%d —
  财政拨款基本支出决算表财决公开06表

人员经费 公用经费
科目编

  码

科目名称 金额 科目码编 科目名称 金额 科目码编 科目名称 金额
301 工资福利支出 328.19 302 商品和服务支出 26.09 310 其他资本性支出 4.15
30101 基本工资 89.65 30201 办公费 5.43 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 85.37 30202 印刷费 31002 办公设备购置 4.15
30103 奖金 48.88 30203 咨询费 31003 专用设备购置
30104 其他社会保障缴费 15.38 30204 手续费 31005 基础设施建设
30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮
30107 绩效工资 2.60 30206 电费 0.10 31007 信息网络及软件购置更新
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 66.10 30207 邮电费 4.48 31008 物资储备
30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿
30199 其他工资福利支出 20.21 30209 物业管理费 31010 安置补助
303 对个人和家庭的补助 33.35 30211 差旅费 1.92 31011 地上附着物和青苗补偿
30301 离休费 30212 因公出国(境) 费用 31012 拆迁补偿
30302 退休费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置
30303 退职(役) 费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置
30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股
30305 生活补助 1.26 30216 培训费 31099 其他资本性支出
30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴
30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴
30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴
30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息
30310 生产补贴 30226 劳务费 0.50 30499 其他对企事业单位的补贴
30311 住房公积金 14.22 30227 委托业务费 307 债务利息支出
30312 提租补贴 30228 工会经费 1.21 30701 国内债务付息
30313 购房补贴 17.86 30229 福利费 30707 国外债务付息
30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出
30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 10.74 39906 赠与
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.01 30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 1.70
人员经费合计 361.54 公用经费合计 30.24


  编制单位: 中共兴化市委政法委员会 2017年度 金额单位: 万元
  注: 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。 财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。— 6 —
  一般公共预算财政拨款支出决算表公开07表

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类

  编码

科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,049.08 391.78 657.30
201 一般公共服务支出 1,024.61 367.31 657.30
20131 党委办公厅(室) 及相关机构事务 323.20 323.20
2013102 一般行政管理事务 323.20 323.20
20136 其他共产党事务支出 701.41 367.31 334.10
2013601 行政运行 367.31 367.31
2013602 一般行政管理事务 334.10 334.10
221 住房保障支出 24.47 24.47
22102 住房改革支出 24.47 24.47
2210201 住房公积金 10.23 10.23
2210203 购房补贴 14.24 14.24
注: 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


  编制单位: 中共兴化市委政法委员会 2017年度 金额单位: 万元
  — 7.%d —
  一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开08表

人员经费 公用经费
科目编

  码

科目名称 金额 科目码编 科目名称 金额 科目码编 科目名称 金额
301 工资福利支出 328.19 302 商品和服务支出 26.09 310 其他资本性支出 4.15
30101 基本工资 89.65 30201 办公费 5.43 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 85.37 30202 印刷费 31002 办公设备购置 4.15
30103 奖金 48.88 30203 咨询费 31003 专用设备购置
30104 其他社会保障缴费 15.38 30204 手续费 31005 基础设施建设
30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮
30107 绩效工资 2.60 30206 电费 0.10 31007 信息网络及软件购置更新
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 66.10 30207 邮电费 4.48 31008 物资储备
30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿
30199 其他工资福利支出 20.21 30209 物业管理费 31010 安置补助
303 对个人和家庭的补助 33.35 30211 差旅费 1.92 31011 地上附着物和青苗补偿
30301 离休费 30212 因公出国(境) 费用 31012 拆迁补偿
30302 退休费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置
30303 退职(役) 费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置
30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股
30305 生活补助 1.26 30216 培训费 31099 其他资本性支出
30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴
30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴
30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴
30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息
30310 生产补贴 30226 劳务费 0.50 30499 其他对企事业单位的补贴
30311 住房公积金 14.22 30227 委托业务费 307 债务利息支出
30312 提租补贴 30228 工会经费 1.21 30701 国内债务付息
30313 购房补贴 17.86 30229 福利费 30707 国外债务付息
30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出
30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 10.74 39906 赠与
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.01 30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 1.70
人员经费合计 361.54 公用经费合计 30.24


  编制单位: 中共兴化市委政法委员会 2017年度 金额单位: 万元
  注: 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。— 8 —
  一般公共预算财政拨款“三公” 经费、 会议费、 培训费支出决算表公开09表

“三公” 经费 会议费 培训费
“三公” 经费

  合计

因公出国(境)

  费

公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置 公务用车运行维

  护费

1 2 3 4 5 6 7 8
25.28 25.28 0.60


  编制单位: 中共兴化市委政法委员会 2017年度 金额单位: 万元
  相关统计数:

项目 统计数 项目 统计数
因公出国(境) 团组数(个) 0 因公出国(境) 人次数(人) 0
公务用车购置数(辆) 0 公务用车保有量(辆) 0
国内公务接待批次(个) 182 国内公务接待人次(人) 3,024
国(境) 外公务接待批次(个) 0 国(境) 外公务接待人次(人) 0
召开会议次数(个) 36 参加会议人次(人) 5,460
组织培训次数(个) 0 参加培训人次(人) 0
注: “三公” 经费、 会议费、 培训费详细支出情况见支出情况说明。


  — 9 —
  政府性基金财政拔款收入支出决算表公开10表

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注: 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。


  编制单位: 中共兴化市委政法委员会 2017年度 金额单位: 万元
  — 10 —
  机关运行经费支出决算表公开11表

项 目 行次 机关运行经费支出决算
经济分类编

  码

经济分类名称
栏 次 1
合 计 1 30.24
302 商品和服务支出 2 26.09
30201 办公费 3 5.43
30202 印刷费 4
30203 咨询费 5
30204 手续费 6
30205 水费 7
30206 电费 8 0.10
30207 邮电费 9 4.48
30208 取暖费 10
30209 物业管理费 11
30211 差旅费 12 1.92
30212 因公出国(境) 费用 13
30213 维修(护) 费 14
30214 租赁费 15
30215 会议费 16
30216 培训费 17
30217 公务接待费 18
30218 专用材料费 19
30224 被装购置费 20
30225 专用燃料费 21
30226 劳务费 22 0.50
30227 委托业务费 23
30228 工会经费 24 1.21
30229 福利费 25
30231 公务用车运行维护费 26
30239 其他交通费用 27 10.74
30240 税金及附加费用 28
30299 其他商品和服务支出 29 1.70
304 对企事业单位的补贴 30
307 债务利息支出 31
310 其他资本性支出 32 4.15
399 其他支出 33
注: “机关运行经费” 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财

  政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。


  编制单位: 中共兴化市委政法委员会 2017年度 金额单位: 万元
  — 11 —
  采购情况表公开12表

项目 行次 采购决算
总计 财政性资金 其他资金
栏次 1 2 3
合 计 1 4.15 4.15
货物 2 4.15 4.15
工程 3
服务 4
注: “财政性资金” 指纳入财政预算管理的资金, 具体包括一般公共预算财政拨

  款、 政府性基金预算财政拨款、 财政专户管理事业收入和其他收入等。


  编制单位: 中共兴化市委政法委2员0会17年度 金额单位: 万元
  — 12

 




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